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3.20.1 業務方案描述
- 對於同一企業集團內部的不同法人之間,存在需要調讓物料,買方和賣方採用買賣方式進行業務運作和財務核算。
- 對於買方,按照內部商定的協議價格建立採購訂單,按照採購訂單收貨,按照採購收貨進行對應的應付發票匹配。
- 對於賣方,通過買方的採購訂單自動建立銷售訂單,按照銷售訂單出庫,按照出庫自動產生應收發票。
- 涉及邏輯:即:自動將買方採購訂單自動建立為賣方銷售訂單。
3.20.2 業務方案邏輯控制
1. 選擇買方組織的採購訂單。
2. 產生賣方組織的銷售訂單。
3. 在買方組織採購訂單頭上回寫銷售訂單【已產生】標識、銷售訂單號:
1)訂單類型:標準採購訂單;
2)批准狀態:批准;
3)訂單內容:所有沒有產生銷售訂單的採購訂單;
4)訂單數量:訂單數量-取消數量;
4. 寫入賣方組織銷售訂單介面表中。
5. 自動調用銷售訂單引入程式,按照訂單類型分組產生銷售訂單:
1)訂單編號:按照銷售訂單編號規則,按照訂單類型取循序號。
2)訂單來源:固定為“內部調讓”。
3)訂單類型:
A- 存在材料和成品兩類,對應的分錄存在差異。需要明確對應的類型;
B- 如果物料在賣方是成品,訂單類型是“成品銷售訂單類型”,否則物料是非成品,訂單類型是’“材料銷售訂單類型”,該值需要建立預置檔案,按照OU設定預置檔案值,每個組織訂單類型不一樣。
C- 使用者必須在對應獨立主體的業務單元中設定該值。
4)幣種:本位幣,如果買方採購訂單上的幣種是外幣,需要轉換幣種至本位幣。
5)銷售單價:買方採購訂單上的採購單價。
6)發運日期:買方採購訂單上的需求日期,如果需求日期為空白,則取採購訂單發運行上承諾日期。
7)產生的賣方銷售訂單行上面的Overide ATP標記匯入時設定成Y。
3.20.3 業務方案執行控制
處理邏輯:
1)可以設定“定時運行”或“手工提交”兩種模式運行。
2)執行後,根據未產生銷售訂單的採購訂單進行判定,產生對應新的銷售訂單。
3)相關驗證邏輯錯誤可在請求的日誌中體現。